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眉山市bet365官网网址是什么_新bet365_bet365台湾2017年度部门决算编制说明
2018-10-22   作者: 点击数:  
 索 引 号  77581346-1/2018-00004  公开日期  2018-10-22

 

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2017年度部门决算编制说明  

 

一、基本职能及主要工作  

(一)主要职能。  

1.贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策;按照统一领导、分级管理的原则对全区档案工作实行统筹规划、宏观管理;制定全区档案事业发展规划并负责组织实施。  

2.依法对全区机关、团体、企业、事业单位和其他组织的档案业务工作进行指导、监督、检查和协调。  

3.组织、指导全区档案理论,档案宣传工作,应用现代科学技术进行档案保护,逐步建立全区档案信息中心,实现档案管理的标准化、科学化和现代化。  

4.开展全区各级各单位档案人员的业务培训,制定全区档案工作人员队伍建设规划。  

5.集中统一管理和接收、征集区属各机关、团体、事业及所属有关企业单位的档案资料,并对所保存的档案、资料进行科学分类、鉴定、编目和日常保管保护工作。保守党和国家机密,确保档案资料的完整和安全。  

6积极开发馆藏档案信息资源,依法向社会开放档案,编研、公布档案史料,为经济建设、社会发展和科研服务。  

7.组织全区开展档案学术活动,抓好全区档案学会工作。  

8.负责全区行政区域内的机关、团体、企事业单位及其所属区域内具有保存价值的档案接收、收集、保管、统计和提供利用。  

9.负责对涉及本部门、本系统矛盾纠纷的排查、受理、调处、行政复议、数据统计和信息上报等工作。  

10.承办区委、区政府交办的其他工作任务。  

(二)2017年重点工作完成情况。  

1.档案法制宣传教育。一是参加文化科技卫生“三下乡”活动和6 .9国际档案日宣传活动,展出展板6副,横幅 1幅,宣传画册5套,发放资料、书籍1800余份,接待群众咨询260余人次。二是组织区检察院、区卫计局等10单位档案人员赴市参加全市档案业务培训会召开全区2017年档案业务培训会140余名档案人员参加了培训会,并发放培训资料约170余本。  

2.档案行政执法。区人大法工委、区监察局组成档案联合行政执法检查组,对照对区凤鸣街道办事处、区烟草专卖局、农业银行彭山支行等10个立档单位进行了档案行政执法检查。  

3.档案工作规范化建设。一是档案工作规范化管理认定或复查6个立档单位。制定《关于承担行政职能事业单位改革试点档案的处置方案》实施方案,对我区14个涉改单位档案管理工作进行业务指导。三是对108个机关、企事业单位的各项档案规范化管理工作要求做了实地指导  

4.推进档案馆项目建设。区新建档案馆与文化馆、图书馆、规划展览“四馆”同建,目前项目正在打围施工  

5.抓好档案资源建设工作。一是接收档案2489卷,31622件,收集了岷江大道彭山段公路工程档案、特色葡萄节档案资料;是完成了机关工委1955年-1987年的档案鉴定工作。  

6.深化“项目档案”工作。指导登记重点建设项目31家。完成岷东大道眉(山)彭(山)段公路工程建设项目的档案验收工作。  

7.加强档案查阅利用工作。全年共接待1978人次,查阅利用档案3498卷,复印资料5912页,其中接待异地查档、跨馆服务共9人次。  

8.档案安全建设工作。一是加强档案库房管理,修改完善《档案信息安全管理制度》《区档案馆控制档案利用制度》等制度。二是邀请区消防大队官兵开展消防技能应急演练,对局(馆)的安全防火设备进行逐一检查,对消防设施进行了全面的更新。三是召开以网络信息安全、存储设备安全为主题档案保密培训会,确保档案馆库房安全、档案实体安全、档案信息安全,全年无任何安全事故发生。  

9.亮点工作。一是首次开展档案馆1602卷馆藏民国档案修复着录数字化加工工作。二是完成我区馆藏档案数字化处理147.59万页,档案目录着录14万余条。三是全区72个立档单位新增档案同步电子化。  

 

二、部门概况  

区档案局为参照公务员法管理的事业单位  

三、收支决算总体情况说明  

2017年收入合计236.81万元,其中:一般公共预算财政拨款收入236.81万元,占100%。  

图1:  

 

 

 

 

 

 

2017年支出合计236.81万元,其中:基本支出109.80万元,占46%;项目支出127.01万元,占54%。  

图2:  

 

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

 

2017年度财政拨款收、支总计236.81万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加62.39万元,增长35%。  

图3:

 

 

 

 

 

                           

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

2017年度一般公共预算财政拨款支出236.81万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加62.39万元,增长35%。

图4:

 

                         

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况  

2017年一般公共预算财政拨款支出236.81万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出217.45万元,占91.82%;社会保障和就业支出1.39万元,占0.59%;医疗卫生支出4.42万元,占1.86%;住房保障支出7.55万元,占3.19%;其他扶贫支出5万元,占2.11%;其他安全生产监管支出1万元,占0.43%。  

图5:

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务支出档案事务行政运行:支出决算为96.44万元。  

2.一般公共服务支出档案事务一般行政管理事务:支出决算为121.01.  

3.社会保障和就业支出行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休:支出决算为0.65万元。  

4.社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算为0.74万元。  

5.医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗:支出决算为4.42万元。  

6.农林水支出扶贫其他扶贫支出:支出决算为5万元。  

7.资源勘探信息等支出安全生产监管其他安全生产监管支出支出决算为1万元。  

8.住房保障支出住房改革支出住房公积金:支出决算为7.55万元。  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出236.81万元,其中:  

人员经费73.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费26.98万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、专用材料费、工会经费、福利费等。  

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明  

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。  

八、政府性基金预算支出决算情况说明  

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。  

九、国有资本经营预算支出决算情况说明  

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。  

十、其他重要事项的情况说明  

2017年度,区档案局机关运行经费支出26.98万元,比2016年增加4.06万元,增长17.71%。  

(四)预算绩效情况  

此项工作未开展。

十一、名词解释 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。       

2.社会保障和就业(类)208(款)20805(项)2080505:指基本养老保险。       

3.医疗卫生与计划生育(类)210(款)21011(项)2101102:指基本医疗保险。        

4.城乡社区(类)212(款)21299(项)2129999:指单位内部运行人员经费及工作经费。        

5.农林水(类)213(款)21305(项)2130599:指扶贫攻坚工作经费。        

6.资源勘探信息等(类)215(款)21506(项)2150699:指安全生产监督。       

7.住房保障(类)221(款)22102(项)2210201:指住房保障(住房公积金)。       

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。     

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。       

10.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

 

  
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